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    文章作者:管理员    点击数: 65    更新时间:2019-2-28

  

 

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2019年部门预算公开说明

 

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下:

一、部门职责

)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一思想和行动,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

)依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

)领导派驻乡镇检察室的工作。根据省、市、县委和上级人民检察院的指示、工作部署,确定本院工作,组织贯彻落实。

)对上级人民检察院交办的由人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

    (五)负责应由县人民检察院管辖的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

    )负责应由县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

    )负责应由县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

    )负责对县看守所执法活动的法律监督工作。

    )受理向县人民检察院的控告申诉。

    )开展检察理论研究工作。

    十一)负责对县人民检察院管辖案件的审查、立案和分流;负责机关内部执法活动的监督管理工作和案件流程监控;负责扣押、冻结赃款赃物的管理;组织协调案件质量评查和检察业务考评工作。

    十二)负责县人民检察院队伍建设、思想政治工作和检察宣传工作。依法管理检察官及其他检察人员、制定相关人员管理办法,开展机构设置及人员编制、基层院建设以及教育培训等工作。

    (十三)依法提请县人民代表大会常务委员会决定任免相关人员的法律职务。

    十四)负责检务督察工作。

十五)规划实施县人民检察院的财务装备、检察技术信息工作。

十六)其他应当由县人民检察院承办事项。

二、机构设置

我单位为独立核算机构,属于一级预算单位,下设办公室、政工科、技术科、法警队、公诉科、未检科、侦监科、民行科、控申科、刑事执行局、案管办、监察科12个科室以及5个派驻乡镇检察室。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2019年部门收支预算情况如下:

(一)收入预算

2019年预算收入1769.47万元(详见部门预算公开表1,2),比2018年预算增加807.74万元,增长83.99%,增长的主要原因是:1.人员经费预算增加140.81万元;2.公用经费预算增加98.53万元;3.项目经费预算增加260万元;4.上级补助收入预算增加139万元;5.上年结转169.40万元。包括:一般公共预算收入1461.07万元,上级补助收入139万元,上年结转收入169.40万元。

(二)支出预算

2019年支出预算1769.47万元(详见部门预算公开表3,11),比2018年预算增加807.74万元,增长83.99 %,增长的主要原因是:1.基本支出预算增加378.34万元;2.项目经费支出预算增加260万元;3.上年结转169.40万元。包括:

1.公共安全支出1572.93万元。

2.社会保障和就业支出92.63万元。

3.医疗卫生与计划生育支出49.74万元。

4.住房保障支出54.17万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出1461.07万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2019年基本支出1201.07万元,比2018年预算增加239.34万元,增长24.89%,增长的主要原因是:1.人员经费支出预算增加140.81万元;2.公用经费支出预算增加98.53万元

(二)项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预算260万元,比2018年预算增加260万元,增长的主要原因是:1.2019年增加中央政法转移支付资金预算支出169万元;2.增加检察业务综合保障经费预算支出91万元。

五、部门一般性支出情况(详见部门预算公开表8,9)

(一)因公出国(境)费用 0 万元,与上年持平

(二)公务接待费3.34万元,比2018年预算增加1.14万元,增长51.8%,增长的主要原因是:省级保障标准提高2019年预计国内公务接待20次,接待人数300人,经费总额3.34万元。

(三)公务用车购置及运行维护费14万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费14万元),比2018年预算增加4.9万元,增长53.8 %,增长的主要原因是:省级保障标准提高

(四)培训费3.18万元,比2018年预算增加1.08万元,增长51.4%,增长的主要原因是:省级保障标准提高

(五会议费0万元,与上年持平

六)机关运行经费285.98万元,比2018年预算增加207.47万元,增长264.3%,增长的主要原因是:2019年增加了项目经费预算,相应的机关运行经费增长

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况(详见部门预算公开表10)2019年预算无政府性基金预算支出,相关表格为空表

(二)非税收入情况

2019年本部门涉及非税收入。

(三)政府采购情况

2019年本部门政府采购预算总额139万元,为政府采购工程预算。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2457.52万元。其中:办公用房4628.88平方米,价值1459.91万元。单位共有公务用车5辆,价值108.31万元。单价20万元以上的设备价值136.61万元。

(五)部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目

七、名词解释

上级补助收入:指行政事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。

项目支出:指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

    

附件:
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2019年2月28日

 

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